MM Movement type.xlsx


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MATDOC의 BSTAUS_SG에 따라서 재고유형이 달라짐
           정의되지 않음
A 즉시 출고 가능 => 가용재고
B 품질 검사 
C 보류 재고 반품
D 보류 재고
E 제한 사용
F 재고 이전
G 고객 제공 자재
H 운송
K 고객 위탁(즉시 출고 가능)
L 품질 검사에서 고객 위탁
M 고객 위탁(사용 제한)
N 고객 반환용 포장재(즉시 출고 가능)
O 품질 검사에서 고객 반환용 포장재 
P 고객 반환용 포장재(사용 제한)
Q 공급업체에 제공된 즉시 출고 가능 자재
R 품질 검사에서 공급업체에 제공된 자재
S 공급업체에 제공된 자재 재고(사용 제한)
T 사용 용기
V 소비
W 평가 입고 보류 재고
U 외주를 위한 이전 중 재고(플랜트 간)
X 고객 위탁을 위한 이전 중 재고(플랜트 간)


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MM T-code 실습

SAP Business/MM 2017. 8. 18. 11:14



https://m.blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=hanyu99&categoryNo=36


http://saplogs.tistory.com/16

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MM User-Exit => MBCF0002 => EXIT_SAPMM07M_001 => INCLUDE ZXMBCU02.

여기에 아래와 같이 coding 하여 취소전표과 원본 전표의 전기일의
월이 다를 경우 Error 를 발생 시키는 로직을 추가했네요.


  DATA: L_BUDAT  LIKE SY-DATUM.
  DATA : L_BDATE LIKE SY-DATUM.

  IF ( NOT I_MSEG-SMBLN IS INITIAL ) AND
     ( NOT I_MKPF-BUDAT IS INITIAL ).
    CLEAR L_BUDAT.
    SELECT SINGLE BUDAT  INTO L_BUDAT
           FROM  MKPF
           WHERE MBLNR = I_MSEG-SMBLN
             AND MJAHR = I_MSEG-SJAHR.
    IF I_MKPF-BUDAT(6) NE L_BUDAT(6).
      MESSAGE E002(ZMM)  WITH I_MKPF-BUDAT L_BUDAT.
*            'No match Posting date of canceled document.'.
    ENDIF.
  ENDIF.

 

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SAP Enterprise Version 용.


Reservation은 Goods Issue나 Transfer Posting을 예약하는 것이다.

Reservation Structure는 Reservation Header부분에 Base Date등이 있고 

Item 부분에 material, Requirement date와 Movements allowed indicator가 있다.

이 Movements allowed indicator가 Setting되어야 Goods Issue할 수 있다.

 

Reservation을 Create 할때 Dynamic Availabliity Check를 할 수 있는 데 

이것은 Material Master에 indicator가 Setting되어 있고 

IMG에서 Checking Rule만들어 지고 Checking Availability에 할당되어 

Movement type별로 할당되어져 Availability Check가 실행된 후 

그 결과가 Message type에 따라 표시된다.

 

Reservation Management는 Base date에 따라 Allow movement indicator를 

Setting하는 기간과 Retention 하는 기간및 일정시간이 지나면 아예 delete하는 일자를 관리한다.

 

Reservation Number로 Picking하고 Goods Issue 처리를 할 수 있다.

이때 Stock determination기능으로 Goods Issue되는 stock를 결정하는 로직을 담아 

자동으로 특정 storage location의 material이 선택되도록 할 수 있다. 

이때 Stock determination group이 material master에 등록되어 있고 

stock determination rule에 따라 해당 Strategy로 가서 stock을 선택한다.

 

Negative Stock은 입고처리전에 출고처리를 시킬 경우 발생할 수 있는 데 

물리적으론 존재해야 한다. 

이 stock은 마감일(balance sheet key date)전 까지 입고처리를 해서 negative stock이 없어야 한다. 

IMG에서 Negative stock을 Setting할 수 있다. 

valuation area, Plant및 special stock, location에 따라 negative stock허용여부를 setting 한다.

material master에도 setting되어야 한다.


TSCM52_PART1_02ReservationAndGoodsIssues.ppt


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SAP Enterprise Version으로 Goods Receipt 교육용 자료임. 


간단히 설명하면

GR은 Stock 이나 Consumption 으로 입고처리할 수 있으며 

GR Blocked stock으로 입고처리를 중지할 수 있다.

- GR Blocked stock은 release를 통해 warehouse로 입고되거나 Vendor로 되돌려 보낼 수 있다.

- 품질검사가 필요한 경우 Material master와 Purchase Order,Goods Receipt시 

Indicator를 Setting함으로서 품질검사를 할수 있다.

 

- GR-Base로 Invoice Verification을 할 수 있으며 P/O 수량 전체가 입고 완료되면 

P/O에 Delivery Completed라는 indicator가 Setting된다.

- 입고시 입고 허용치를 둘수 있으며 입고량이 모자랄때는 underdelivery를 

조금 많을 때는 Overdelivery를 두어 Error Message처리를 할 수 있다.

 

Reversal은 입고처리의 취소 개념이며 Return Delivery는 반품개념이다.

P/O없이 GR만으로 P/O를 자동 생성하여 Invoice Verification을 할 수 있다.

이때 가격은 Info Record에 있는 condition의 구매가격으로 P/O를 만든다.

 

우유같이 유효일이 있는 Material은 Shelf Life Expiration date를 관리하며 

Material Master에 Setting하고 mininum remaining shelf life를 입력한다.

이렇게 하면 입고시 만기일이나 production date를 입력해야 한다.

 

Latest Acceptable GR Date는 이날 이전까지는 입고가 완료되어야 한다. 

이 날을 넘기면 Customizing에 따라 warning이나 Error가 발생한다.

Early GR date는 최소 이날 이후로 입고가 되어야 한다. 

P/O를 냈는데 너무 일찍 들어오면 안될경우에 Setting 한다.


TSCM52_PART1_01GoodsReceipts.ppt

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021.Master Data

SAP Business/MM 2017. 3. 10. 16:44

※ Procurement Process을 위한 핵심 Master Data
     -  Vendor Master
     -  Material Master
     -  Info Record

[출처] 021.Master Data|작성자 밝마맑마




Material Master Data
   Material Master는 재고품과 기업이 관리하는 모든 구매품과 생산품의 정보를 포함하는 것이다.
   What information does the material master contain?
   - Accounting : Valuation과cost 정보 예)standard price,현재 valuation
   - Material planning and control
     MRP 정보와 consumption-based planning control정보.
     예) safety stock level,planned delivery time등
   - Purchasing
   - Engneering
   - Storage
   - Forecasting
   - Sales and distribution
 
   How is the information organized?
   - Client : enterprise에서 모든 warehouse,plant 및 각 company들에 공통적으로 적용할 수 있는
      data를 포함   예) material's design(CAD정보),storage condition등
   - Plant : company내 plant관련 data 포함.
        예) material 량의 최저치 및 최고치,reorder level등
   - Staorage locatoin : Storage location에 대한 data포함.
 
   How are materials numbered?
  각 material master record는 unique number다. Material number는 internally와 externally로
  생성할 수 있다.
  Internally라는 것은 system이 material number를 생성한다는 것이고 externally라는 것은 사람이
  material number를 생성한다는 것이다.
  externally로 number를 생성한다면 제약이 있을 수 있다. 제약은 Customizing에서 정의되어 진다.
 
   Who has access to the material master?
 구매담당자는 purchasing data에 접근권한을 가지고 같은방법으로 material planner나 inveontory
 controller는 각기 해당 자료에 대한 접근권한을 가지고 있다. 특정 user는 모든 material master
 자료를 접근할 수 있는 권한을 갖는다.
 
   What is a material type?
   material type은 Accounting과 Inventory Management의 특성을 정의한다. 예를 들면 Raq and
    finished product
 
   When do you create or maintain a material master record?
   - material master record가 없는 경우
   - 다른 plant에 이미 정의되어 있으나 PO가 발행된 plant에는 없는 경우
   - 정확히 plant에 정의되어 있지만 아직 purchasing data가 입력되어 있지 않는 경우
 
   Material Master를 생성하기전에 정의해야 할 것들
   - material type 과 industry sector
   - unit measure, order unit
   - purchasing group
   - accounting data(valuation class,price control, standard/moving average price등)
 
Vendor Master Data
   How is the vendor master record organized?
   - General data : 모든 company code에 적용되는 data
                     예) vendor's address, TEL,language
   - Accounting data : Accounting에 관한 data 
                     예) payment transaction data,control account
   - Purchasing data : Purchasing관련 data
                     예) contact person,terms of delivery등
  organization level
   - vendor sub-range
   - plant
   - plant/vendor sub-range
  output data의 검색 순서
   - Vendor sub-range - plant - purchasing organization
   - Vendor sub-range - purchasing organization
   - plant - purchasing organization
   - purchasing organization
 
 What is the function of the account group?
   account group이 결정하는 것
   - number assignment의 type
   - system이 vendor를 확인하기위해 사용되는 account number의 number range
   - one-time vendor여부
   - 어떤 field screen이 포함되는지 나 field 내 어떤 입력값이 수작업입력인지 선택입력인지 정의
   - 어떤 partner schemas가 유효한지
      accont group 이 입력되면 수정할 수 없다.(system admin에게 문의)


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011.MM 개요

SAP Business/MM 2017. 3. 7. 15:02
SAP R/3 MM 모듈에 대해서 소개합니다.
R/3 시스템에서는 각각의 모듈들이 독립적으로 구성되어 있다. 따라서 각각의 모듈간의 데이터의
적절한 communication이 각 process가 정상적인 작동하도록 만든다. Purchasing의 경우
 Controlling(CO), Financial Accounting(FI), Sales and Distribution(SD)와 지속적인 데이터 흐름
이 있어야 한다. 
 
Purchasing은 MM에서 다음과 같은 업무(task)를 수행한다. 
  - 자재와 service의 구매(Procurement)
  - 직접적으로 요구되거나 자재 계획이나 관리 상에서 필요로 하는 자재의 공급원 결정
  - 업체에 대한 대금 지불과 자재운송(deliveries)의 관리
 
먼저 구매를 위한 기본적인 Process를 이해하고 각 단위별 Process를 수행하는 데 필요한
지식을 소개합니다.
구매를 위한 Process는 아래와 같습니다.


1.  Determination of requirements
   =>  PR (Purchasing Requisitions)은 소요부서에서 manual하게 만들어 지기도 하고, MRP에
          의해 자동으로 생성
   => order-point methode나 과거의 판매예측을 통하여 현재의 재고를 점검하고, 이를 바탕으로
      자동적으로 만들어지거나 사용자가 직접입력하여 만들어지는 Purchase requisition , material
      requisition는 자재 수급계획(material planning)이나 원가(controlling)에 의하여 만들어진다.
2.  Determination of the source of supply 
   =>  RFQ를 보내기 위한 vendor를 선정하거나, PO나 조건을 access할 수 있음.
   => 기존의 계약이나 장기계약(long-term- purchase agreement)을 바탕으로 잠재적인 공급원을
       결정할 수 있도록 한다. 이를 통하여 만들어진 업체list를  바탕으로 RFQ(Request For
       Quotation)를 작성하고  해당업체에 여러 가지 방법(EDI, fax등)을 통하여 배포한다.
3.  Vendor selection
   =>  여러 quotation의 가격비교를 통해 Vendor을 선정하고, 자동으로 rejection letter를 송부
   => Pricing scenarios를 이용하여 업체가 제출한 Quotation을 비교한후 업체를 선택하고 선택
       되지 않은 업체에게는 불합격 통지서를 보낸다.
4.  Purchase order processing 
   =>RFQ,PR로 부터 Reference하게 생성하기도 하고, reference없이 manual하게 생성하기도 함.
   => PO는 vendor에게 나가기도 하고, Stock Transfer를 위해 같은 Company code내 다른
        Plant로 나가기도 함.      
   => requisition 과 quotation을 이용하여(데이터를 referance하여) Purchase order를 system이
       자동으로 만들거나, 담당자가 PO를 작성한다, 업체의 scheduling agreement와 contract도
       지원가능하다. 
5.  Purchase order monitoring
   => Purchase order의 상태를 조회하고, 발주품목의 입고여부를 결정할 수 있으며, 독촉기능을
         지원할 수 있음.
   => 모든 purchase requisition, quotation, purchase order를 관리하고 운송중인 자재의 상태를
        관리
6.  Goods receipt
   => 입고담당자는 단순히 PO번호를 입력함으로서 입고에 대한 확인을 할 수 있다. 또 입고허용
      기간을 결정함으로서  주문된 물품에 대한 overdeliveries나 underdeliveries를 설정할수 있다. 
   =>  발주량과 입고량을 비교
   =>  GR posting시 두개의 문서가 생성
    1)  Material Document  :  Delivered material, delivered quantity 정보 
    2)  Accounting Document  :  회계처리 관련 정보
7.  Invoice verification 
   => 시스템에서는 Invoice의 matching(주문된 수량과 입고된 수량)을 확인할 수 있는 기능을
       지원하며 이를 대금지불 process를 보다 빠르게 할 수 있다. 대금지불담당자는 단순히 입고
       수량과 po에 나타난 금액만을 비교함으로  Invoice verification를 보다 빠르게 수행할수 있다.
   => Vendor invoice의 Price와 Contents의 내용을 확인 ( Purchase Order, GR, Invoice의 일치
        여부 검사 )
   => Material Management와 External or Internal accounting의 Link를 생성
   => Purchase Order history, Financial Accounting initiates payment가 update됨.
8.  Payment Processing   

 
SAP R/3는 Organization을 먼저 구성하며 조직구성의 의미는 아래와 같습니다.
 
SAP의 Organizational units
    1.  Client  :  The highest-level element of all organizational units
    2.  Company Code : 재무재표를 생성할 수 있는 단위조직으로 보통 일반 회사
    3.  Plant : 제조 공장
    4.  Sales Organization : 판매조직
    5.  Division 
    6.  Storage Location
 
 Organizational Structure
    1.  A Company Code  :  A Unit included in the balance sheet of a legally-independent
         enterprise ( Financial Accounting의 Central organizational element )
    2.  The Controlling Area  :  Cost Accounting이 수행되는 Business Unit
                                    ( Controlling Area : Company code  =  1 : 1 )
    3.  Sales Organization  :  Customer에게 판매를 조절하는 Central Organization element 
           ( Distribution Channel : 어떤 Channel을 통해 재화와 용역이 Customer에게 분배 될지를
             묘사하는 element )
    4.  The Plant  :  Production Planning과 Control에 있어 Central Organizational Unit
    5.  A Storage Location  :  Inventory Management의 단위
 
Valuation Area
  Valuation이란 Material의 재고 가치를 평가 또는 기록하는 것이다.
 1. Material의 가격이 결정되는 Organization level로 Plant와 Company code 이 있으며 Plant
    단위별로 Valuation을 설정시 동일 Material이 한 Plant내에서는 가격이 같지만 다른 Plant에서
    는 다를 수 있다.
    즉 같은 Material이라 하더라도 어떤 Plant 내의 구매가격과 다른 Plant내의 구매가격의 차이로
    Plant마다  다르게 가격을 가져갈 수 있다.
 2. Plant 에서 Stock을 Valuation 하면 different Plant 에서 different Price 평가 
 3. Company code level 에서 Stock을 valuation 하면 동일 Company code내 Plant에서는 동일한
    평가 적용
 4. Production Planning 또는 Production Cost Accounting componet를 사용할려고 하거나 Retail
    System인 경우는 Plant에서  valuation


Purchasing Organization / Group
 1. Purchasing organization 
  => An organizational level that negotiates conditions of purchase with vendors for one of
      more plants 
  => 요청이 들어온 자재의 가격과 납기를 결정하여 하나 또는 그 이상의 Plant에 공급하는 조직
 2. Purchasing Group
  => the key for a buyer of group of buyers responsible for certain purchasing activities. 
  => Purchasing organization이 나누어진 조직으로서  그날 그날의 구매에 책임을 가진 조직 
     몇 개의 Purchasing organization을 위해 일을 한다.
 3. Purchasing Organization의 배치
  =>SAP시스템에서는plant는 반드시 하나 이상의 Purchasing organization에 assign되어야 하고, 
     Purchasing organization은 하나 이상의 Company Code(plant)에 assign될 수 있다. 만일 
     Company Code에 Assign하지 않으면 모든 plant에 대하여 구매업무를 수행할 수 있다.
  1) Plant-Specific  :  하나의 Plant에 하나의 Purchasing Organization
  2) Cross-Plant Specific  :  각각의 Company code당 하나의 Purchasing Organization
  3) Cross-Company-Code  :  여러 Company code에 Purchasing organization을 Assign
 
기본적인 Procurement Cycle은 다음과 같습니다.
 
Purchase Requisitions
 ■ Purchase requisition은 특정일자에 material이나 service의 일정량을 조달하기 위해 구매부서
    (Purchasing department)에 요청하는 내부문서이다.
 ■ Purchase requisition은 책임있는 부서에서 수작업으로 생성되거나 MRP에 의해 자동으로
    생성되어 진다.
    - requisition내 creation indicator는 manually인지 MRP로 생성되었는지 알리고 있어 나중에
      분석시 활용되어진다.
 ■ material master record에 있는 material에 대해 purchase requisition을 작성할때 R/3system
    은 material master안의 data(purchasing view내 data)가 purchase requisition 에 입력되도
    록 한다.(즉 PR 작성시 material master의 내용이 자동적으로 PR내 항목으로 끌고 옴.)
■ purchase requisition은 RFQ,purchase order나 outline agreement에 convert되어 질 수 있다.
1) Maintaining Requisitions
 - Creating requisition manually
   ; item에 대해 account assignment를 결정하고 master에 있는 material을 사용하지 않을 경우는
     account assignment category와 account assignment data,purchasing group,valuation
     price,material group,shot text를 수작업으로 입력하며 공급할 vendor를 입력한다.
 - Creating purchase requisition using the referencing technique.
  ; 이미 존재하는 purchase requisition을  reference하여 신규 purchase requisition을 생성한다.
    (purchase requisition생성시 copy기능 이용.)
 - Creating requisition that require the setting up of longer-term purchase agreements
  ; outline agreement와 같은 계약에 의해 requisition 을 생성한다. Document type은 RV이다.
 - Flagging requisition item as ‘closed’
  ; requested PO quantity가 purchase order에 포함되어 지면 system은 closed의 의미로 item에
    대해 flag을 변경한다.(수작업 입력가능)

 2) Material Planning and Control
 - deterministic material planning(MRP)는 BOM이나 외부 요구로 인한 요구를 Planning한다.
 - Consumption-based planning은 MM에서 발생하는 요구(예 reorder point에 의한 안전재고
    확보)에 의한 planning
 
RFQ / Quotation
 ■ 구매부서는 Purcase requisition에 있는 material을 활용해서 견적요구서(RFQ)을 만든다.
     RFQ는 수작업으로 만들거나 PR을 참조(reference)하여 작성되어 진다.
    작성된 RFQ는 Vendor별로 작성되어 Vendor들에게 견적서(Quotation)을 보내줄 것을 요구한다.
 ■ Vendor가 보낸 견적서(Quotation)을 RFQ에 입력(보통 Vendor들의 material 가격및 delievery
     일자)하고  quotation comparison이란 기능으로 quotation을 비교하여 가장 알맞는 quotation
     을 선택한다.
 ■ Vendor들이 보낸 견적서(Quotation)의 가격 조건(condition)을 purchase info record란 master
     data에 저장할 수 있다.


Purchase Order 
 ■ Purchase Order는 Vendor에게 어떤 상품(goods)나 service를 언급된 가격에 공급해 주길
    요구하는 공식적인 문서이다.
 ■ Purcase Order는 Manual로 작성하거나 PR이나 RFQ를 Reference하여 작성할 수 있다.
    이때 Master Data의 기본 Data를 Reference한다.


■ Purcase order를 Vendor에게 보내거나 STO(stock transport order)를 작성하여 다른 plant로
    material을 이동시킬 수 있다.
    ※ Purchase Order 문서에서 Item Category를 'U'로 하면 PO가 STO로 설정되어 진다.



Create_purchase_Order.ppt






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Invoice Processing
   ■ payment와 invoice evaluation은 Invoice Verification부분이 아니다.
   ■ invoice를 입력할 때 purchase order를 참조하거나 goods receipt를 참조할 수 있다.
      참조하는 문서의 기본 자료(예를 들면 vendor,material,quantity,terms of payment등)가 system

      에 의해 제공된다.(미리 입력되어진다.) 
   ■ purchase order나 goods receipt와 invoice에 차이가 발생하면 system은 user에게 warning

      을 주고 configuration에 따라 payment block을 setting 한다.
   ■ invoice가 posting되면 purchase order history에 update된다.



■ Invoice 내용

   - Vendor의 invoice내에는 금액,세금,invoice일자등을 포함하고 있다.

      SAP R/3는 이런 data를 purchase order나 goods receipt document와 비교하여 오류여부를

      검색한다.



■ Invoice는 PO(Purcase Order) 나 GR(Goods Receipt),BL(Bill of Loading)로 posting할 수

   있다.


Create_Invoice.ppt






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1) AKO (Expense/Revenue from Material Consumption)

위탁자재(Vendor Consignment) 생산에 투입하거나 일정기간 경과  회사재고로 소유권을 이동할  Standard Price  사용하는 경우 Vendor Consignment Price  Material Master상의 Standard Price  차이분을 처리 

 Consignment 입고 : 회계전표 없음

   Consignment Price 1,010

 생산에 소비  소유권 이전

   재료비(GBB-VBR) 1000        /     A/P-위탁자재(KON) 1010

   손실-소모차(AKO) 10         /

 

2) AUM (Expense/Revenue from Stock Transfer)

Plant  자재이동이 일어날  Standard Price  차이로 인해 발생한 차액을 기표

Price Type(S) 재고자산(BSX) 80        /     재고자산(BSX) 100

               재고이동차(AUM) 20    /

Price Type(V) 재고자산(BSX) 100 /     재고자산(BSX) 100

 

3) BO1 (Rebates)

Vendor 로부터 Volume-Based Rebate 계약을 체결하고 구매할  예상 Rebate 금액을 

미수 Rebate  기표 처리

재고자산(BSX) 97    /     GR/IR Clearing(WRX) 100

미수Rebate(BO1) 3  /

 

4) BO2 (Volume Rebate Income)-Subsequent Settlement of Conditions

Vendor 와의 Volume-Based Rebate 근거하여 계약기간 종료  Rebate 정산기표시

미수 Rebate  실제 Rebate 사이의 차액을 수익으로 기표

Rebate 수익(BO2) 3  / 미수 Rebate(BO1) 3

A/P               4 / Rebate 수익(BO2) 4

 

5) BSV(Change in Stock Account)

무상사급(Subcontracting) 자재의 입고반품된 자재의 처리시 사용되는 상대계정

 원재료 불출 : 회계전표 없음

 반제품 입고

 반제품(BSX) 1000   /     반제품대체(BSV) 1000

 원재료비(GBB-VBO) 800   /     원재료(BSV) 800

 외주가공비(FRL) 200       /     GR/IR Clearing(WRX) 200

 

6)  BSX(Inventory Posting)

자재의 입출고로 인한 재고자산의 변동시 사용하는 재고자산 계정을 지정

원재료(BSX) 100     /     GR/IR Clearing(WRX) 100

 

 

7) DIF(Material Management Small Differences)

Invoice Verification  Balance  Zero 되지않으나  차이금액이 미리 설정한 허용 한도 내에 있을 경우 자동으로 Balance 맞추어주기 위한 대차조정계정

(GR/IR I/V 시점차이로 인한 단가 차이와는 성격이 다름)

 P/O 생성시 설정한 구매단가로 G/R

재고자산(BSX) 1001    /     GR/IR(WRX) 1001

 I/V 확정단가(1000)

GR/IR 1001       /     A/P 1000

/      Small Price Difference(DIF) 1

 

8) EIN(Purchasing Account)-Purchase Account Active 

프랑스스페인  특정국가에서 재고자산의 순수한 구매량을 원계정과는 별도의 계정 (Purchase Account) 이에 대한 상대계정(Offsetting Purchase Account)으로 구분하여 관리하려고 하는데  Transaction Event Key 재고자산에 대응되는 계정을 지정하여  계정은 P+L 계정임.

자재입고시

재고자산(BSX) 100           /        GR/IR(WRX) 100

Purchase Account(EIN) 100   /   Offsetting Purchase Account(EKG) 100

 

9) EKG(Offsetting Purchasing Account)-Purchase Account Active  

EIN 참조

 

10) FR1(Freight Clearing)

MM에서 Delivery Cost 처리하는 경우

 매입과 관련된 운반비관세 등의 매입부대비용을 처리

 매입부대비용은 재고자산의 취득원가에 산입해야  (MAP 사용시)

 예상매입부대비(Planned Delivery Cost) P/O 생성시에 설정한다.

-     G/R                       재고자산(BSX) 1000 / GR/IR(WRX) 800

                                                      / Freight Clearing(FR1) 50

                                                      / Customer Clearing(FR3) 150

-     물대에 대한 I/V                GR/IR(WRX) 800 / A/P(물대 Vendor) 800

-     부대비에 대한 I/V       Freight Clearing(FR1) 50 / A/P 50

                           Customer Clearing(FR3) 150 / A/P 150

 실발생 부대비가 표준부대비와 차이가 있는 경우

-     입고후 I/V 처리                       Freight Clearing(FR1) 50 / A/P 60

                                                  재고자산(BSX) 10 /

-     I/V 먼저 일어나는 경우               Freight Clearing(FR1) 60 / A/P 60

-     G/R 이후에 일어나는 경우             재고자산(BSX) 60 / Freight Clearing(FR1) 60

 

11) FR2(Freight Provisions)

일반적으로 매입부대비를 나타내는 Condition Type Condition Category "B:Delivery Costs" 

설정되며 FR1 이에 준한 Procedure그러나 부대비 관련 Condition Type Condition Category "F:Freight" 설정하면 G/R 자동 설정된 Freight Clearing 계정이 I/V 시에는 차변에 나타나지 않는다그러한 Condition Type 으로 설정된 부대비에 대해서는 I/V  Planned Delivery Cost 나타나지 않으며 실발생비용을 기표하기 위해서는 I/V 또는 FI에서 수작업기표 해야함.

-  G/R 

재고자산(BSX) 1000    /     GR/IR Clearing(WRX) 900

                       /      Freight Clearing(FR1) 40

                       /      Freight Provision(FR2) 60

- I/V (Planned Delivery Cost  이용)

GR/IR Clearing(WRX) 900     /     A/P(물대) 900

Freight Clearing(FR1) 40       /      A/P(부대비) 40

- I/V 또는 FI에서  발생비용 처리(수작업처리)

재고자산 또는 비용 60  /     A/P 60

 

12) FR3 (Other Freight Costs)

FR1 참조

 

13) FR4 (Special Freight Charges)

 기타 부대비를 처리하며 처리흐름은 FR2 동일

 

14) FRE (Purchasing Freight Account)-Purchase Account Active 

Purchase Account(EIN,EKG) 처리시 별도로 운송료를 기표할 필요가 있을  지정

재고자산(BSX) 1020  /     GR/IR(WRX) 1000

Freight(FRE) 20      /     Freight Clearing(FR1) 20

Purchase(EIN) 1000  /     Purchase Offsetting(EKG) 1020

 

15) FRL(External Activity)

무상사급(Subcontracting) 자재의 입고시 가공비를 처리하기 위한 계정 지정

BSV 참조

 

16) FRN (Incidental Costs of Activities)

무상사급(Subcontracting) 자재의 입고시 부수적으로 발생한 비용(Delivery Cost) 처리하기 위한 

계정 지정

 원재료 불출  회계전표 없음

 반제품 입고

반제품(BSX) 1000          /  반제품대체(BSV) 1000

원재료비(GBB-VBO) 800   /   원재료(BSX) 800

외주가공비(FRL) 200       /  GR/IR Clearing(WRX) 200

외주가공-운반비(FRN) 20  /   Freight Clearing(FR1) 20

 

17) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting)-AUA(For Order Settlement)

Production Order Settle   사용되는 상대계정으로 Settle  AUF 지정된 계정에 우선한다.

-     기본데이타 : Component  S 25$ , material  S 100$

-     Create Production Order(Component 10개로 10 생산)

-     Release Production Order

-     Goods Issue Components to Production Order

  Component 10 출고

  재료비(GBB-VBR) 250 / 재고자산-Components(BSX) 250

-     Goods Receipt Material With Reference to P/O

  재고자산-Material(BSX) 1000 / Factory Output(GBB-AUF) 1000

-     Settle Production Order

  Factory Output-Settle(GBB-AUA) 750 / Price Variance(PRD) 750

 

18) GBB(Offsetting Entry for Invemtory Posting)-AUF(G/R for Assigned Orders/Order Settlement)

Production Order 로부터 생산완료  제품입고가 일어날 경우 제품에 대한 상대계정이며

Produntion Order Settle   사용되는 상대계정

GBB-AUA 참조

 

19) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting)-BSA(Initial Entry of Stock Balances)

기초 재고를 설정하기 위한 계정지정

재고자산(BSX) 100 / 초기재고(GBB-BSA) 100

 

20) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting)-INV(Order/Income from Inventory Differences)

실지 재고조사에 의해 수량차이를 Posting 하기 위한 계정 지정을 처리하며 실사수량을 입력하면 

장부상의 재고수량과 비교하여 차이분을 기표처리

-  부족시

   수량차(GBB-INV) 100    /     재고자산(BSX) 100

-  과잉시

재고자산(BSX) 100      /     수량차(GBB-INV) 100

 

21) GBB (Offsetting Entry for Inventory Posting) - VAX (G/I for Customer Orders Without Account Assignment)

 

SD에서 Delivery  매출원가계정을 지정하기 위한 것으로 Sales Order  참조하지 않는 경우이다.

매출원가(GBB-VAX) 100 / 재고자산 (BSX) 100

 

22) GBB (Offsetting Entry for Inventory Posting) - VAY (G/I for Customer Order with Account Assignment)

SD에서 Delivery  매출원가계정을 지정하기 위한 것으로 Sales Order  참조하는 일반적인 경우이다.

 

23) GBB (Offsetting Entry for Inventory Posting) - VBO (Consumption from Material Stock Provided to Vendor)

BSV 참조

 

24) GBB (Offsetting Entry for Inventory Posting) - VBR (Consumption for Internal Goods Issues)

Cost Center, Production Order, Project  Cost Object  자재가 출고되어 소비되는 경우의 계정 지정

기본데이타 : Component  S 25$, Material  S 100$

- Create Production Order ( Component 10개로 10 생산)

- Release Production Order

- Goods Issue Components to Production Order

  Component 10 출고

  재료비(GBB-VBR) 250 / 재고자산-Components(BSX) 250

- Goods Receipt Material With Reference to P/O

  재고자산-Material(BSX) 1000 / Factory Output(GBB-AUF) 1000

- Settle Production Order

  Factory Output-Settle(GBB-AUA) 750 / Price Variance(PRD) 750

 

25) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting) - VKA (Consumption Customer Order Without SD)

Sales Order  직접 원가를 귀속하는 자재의 출고시 원가계정 지정(SD Delivery 사용 않는 경우)

재료비(GBB-VKA) 100 / 재고 자산(BSX) 100

 

26) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting) - VNG (Scrapping/Destruction)

Scrap 으로 자재가 출고되는 경우 계정 지정

재료비-Scrap(GBB-VNG) 100 / 재고자산(BSX) 100

 

27) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting) - VQP(Sampling without Account Assignment)

품질검사를 위한 Sample 출고하는 경우의 계정 지정

제비용(GBB-VQP) 100 / 재고자산(BSX) 100

 

28) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting) - VQY(Sampling with Account Assignment)

품질검사를 위한 Sample CO Object  출고하는 경우 계정 지정

견본비(GBB-VQY) 100 / 재고자산(BSX) 100

 

29) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting) - ZOB(Goods Receip w/o Purchase Order)

Purchase Order 없이 자재입고시 사용하는 계정으로 주문수량 외에 Vendor  추가로 제공하는 재를 처리하는 경우

 

재고자산(BSX) 100 / 영업외수익(GBB-ZOB) 100

 

30) GBB(Offsetting Entry for Inventory Posting) - ZOF(Goods Receipt without Production Order)

Production Order 없이 자재를 입고할 경우 사용하는 계정으로 부산물(BY-Product)등의 입출고시 

재고자산-부산물(BSK) 100 / Inventory Change(ZOF) 100

 

31) KBS(Account-Assigned Purchase Order)

일반적으로 Purchase Order 통해 입고 처리하게 되면 차변에 재고자산 계정(BSX) 기표되는데만일 이를 다른 계정으로 바꾸고자 한다면(비용계정고정자산등) P/O 생성시 Account Assignment Category 필드를 별도 지정함 (A, K, P )

 

32) KDM(Materials Management Exchange Rate Differences)

G/R  I/V 시점차이에 의해 발생하는 환차손익 기표계정 지정

- G/R 시점(1$=1000)

  재고자산(BSX) \1000 / GR/IR(WRX) \1000

- I/V 시점(1$=1500)

  GR/IR \1000 / A/P \1500

  환차손(KDM) \500 /

 

33) KDR(Material Management Exchange Rate Rounding Differences)

Transaction Currecy  Local Currency  소수점 이하 허용 자리수 제한(System에서 Default 수점 이하 2자리로 규정)으로 반올림시 발생하는 금액차이를 처리하는 계정 지정

Local Currency : DEM

Transaction Currecy : GBP

Exchange Rate : 1.995

 

Price : 1GBP / 1 ITEM

- Transaction Currency 전표

  현금 1.00GBP / AP 2.00GBP

  현금 1.00GBP / 외환차익(KDR) 0.00GBP

- Local Currecy 전표

     현금 2.00DEM / A/P 3.99DEM

  현금 2.00DEM / 외환차익(KDR) 0.01DEM

 

34) KON (Consignment Payables)

AKO 참조

 

35) KTR(Price Difference Offsetting Entry (Cost Object)

PRK Process  상대 계정

비용처리

  영업외비용(PRK) 100 / Factory Output(KTR) 100

수익처리

  Factory Output(KTR) 100 / 영업외수익(PRK) 100

 

36) PRD (Cost(Price) Differences))

Standard Price  사용하는 경우

모든 재고자산의 이동에서 발생한 가격차이를 처리하기 위한 계정 지정.

입고시 참조한 Purchase Order 상의 단가와 Master상의 표준원가가 다를 

  I/V 입고단가와 확정단가가 다를   차이 분을 기표

재고자산(BSX) 980 / GR/IR(WRX) 1000

Price Difference(PRD) 20 /

 

Moving Average Price  사용하는 경우

Stock 100PCS @ 1.20/PC

P/O 100PCS @ 1.30/PC

G/R for P/O : 100PCS

Goods Withdrawal : 120PCS

Invoice : 100PCS @ 1.40/PC

 

 

G/R

I/V

Stock

Value

MAP

B/S Account

130+

8+

100

120

1.20

GR/IR

130-

130+

200

250

1.25

A/P

 

140-

80

100

1.25

가격 

 

2+

80

108

1.35

 

 

37) PPK(Price Differences (Cost Object Hierarchy))

PRD 같은 역할을 하지만 Cost Object Hierarchy 상에서 발생한 경우에 사용

비용처리

  영업외비용(PPK) 100 / Factory Output(KTR) 100

수익처리

Factory Output(KTR) 100 / 영업외수입(PRK) 100

 

38) PRY-Cost (Price) Differences(Material Ledger)

Moving Average Price  사용하는 자재의 경우 Purchase Order 상의 단가와 수량을 곱한 금액과 Material Master 상의 단가와 수량을 곱한 금액의 차이를 거래건별 전표로 기표함으로써 표준 원가 실제 원가의 차이를 나타냄

 

자재입고시

(1) 원재료(BSX) 95 / GR/IR(WRX) 100

    가격차(PRD) 5 /

(2) 원재료(BSX) 5 / 가격차(PRY) 5

    Standard Price  사용하는 제품상품 등의 경우는 월말에 Material ledger Settlement  

    일괄 전표 처리함.

 

가격차(PRY) 100 / 재고자산(BSX) 100

 

39) UMB(Revenue/expense from revaluation)

재고자산의 Standard Price  변경하거나 전월분 기표를 하는 경우의 계정 지정

(재고자산 300 (가격차 300

(BSX)               (UMB)

 

40) WRX(Goods receipt/inv.receipt clearing acct)

자재의 입고시점과 매입채무 확정시점의 차이로 인해 실시간으로 정확한 데이터가 FI 반영되지 하므로 이를 보전하는데 필요한 조정계정 지정

-입고시(GR)

(재고자산 200  ()GR/IR Clearing 200

(BSX)            (WRX)

-매입채무 확정시(IV)

() GR/IR Clearing 200 () AP 200

 (WRX)


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